荷蘭自古以來就是一個貿易強國,17世紀上半葉,它被稱為海上馬車夫,首都阿姆斯特丹在當時的位置可以與今天的紐約相比。荷蘭在對外貿易方面仍處于 位置,荷蘭是僅次于美國的第二大農產品...
荷蘭自古以來就是一個貿易強國,17世紀上半葉,它被稱為海上馬車夫,首都阿姆斯特丹在當時的位置可以與今天的紐約相比。荷蘭在對外貿易方面仍處于 位置,荷蘭是僅次于美國的第二大農產品出口國,荷蘭主要進口工業原資料、原油、半成品和機械,60%的產品供給和出口,主要是石油產品、電子產品、船舶和農產品。
跨境賣家想要在荷蘭市場上大展拳腳、合規運營稅務問題是不可避免的,稅號也是必不可少的,那么賣家在申請荷蘭稅號后,還需要做些什么?
賣家有了荷蘭稅號后,意味著賣家需要定期申報增值稅。此外,賣家還可能需要做其他申報,如以下相關內容:
1、增值稅申報(VATreturn)
在正常情形下,增值稅的申報是按季度申報的,但如果賣家不按時支付,稅務部可能會要求其進行月度申報。該聲明包含在荷蘭的出售和進口,從荷蘭到歐盟,非歐盟 的出售,以及在荷蘭購置和支付的荷蘭增值稅。
如果賣家購置的增值稅金額超過出售額,那么是可以退稅的。
2、歐供體出售清單(Europeansaleslisting)
除增值稅申報外,還有歐洲供給商出售清單。歐洲供給商出售清單通常按季度申報,但如果歐盟每季度出售額超過5萬歐元,則需要每月申報。此外,歐盟買家還需要申報這樣的清單,包含他們的購置,因此這兩個清單的申報內容必需相應。
3、荷蘭統計局清單(Intrastat)
如果賣家一年內在歐盟出售超過1.000.00歐元,或者在歐盟購置超過8.000歐元,則需要申報荷蘭統計局清單。
以上就是賣家有了稅號后還需做的其他申報,賣家切記,合規運營才是大勢,別因芝麻丟了西瓜。
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