歐盟電子商務增值稅法規生效大半個月了,到現在還迷迷糊糊一頭霧水……
歐盟電子商務增值稅法規生效大半個月了,到現在還迷迷糊糊一頭霧水……
稅務代理那么多看花眼,大海撈針到底選哪家才靠譜…
處理增值稅業務的時間那么長,會不會影響下半年旺季銷售?
歐洲站頗為關注的歐盟電子商務增值稅法規已于7月1日正式生效。賣家需要在歐洲庫存存放所在地申報稅號!在亞馬遜歐洲開店,申報稅號勢在必行!本篇小編帶你了解一個靠譜、省錢的歐洲稅務解決方案!
火速pick亞馬遜增值稅整合服務,即刻享受頂配稅務合規體驗!多!快!好!省!
亞馬遜增值稅整合服務支持歐洲7國的增值稅注冊和申報,涵蓋了大部分歐洲賣家的需求,包括英國、德國、法國、意大利、西班牙、波蘭和捷克共和國,7國隨心選!
目前,亞馬遜增值稅整合服務提供了4家專業的稅務代理*,包括騰邦、Taxually、Avask和Avalara,幫助您解決稅號注冊并進行增值稅申報。四家稅代的價格相同,且都低于市場上的其他稅代均價,您可以從中安心挑選!
*具體名單請以您的賣家平臺展示為準。
賣家在開通亞馬遜增值稅服務之后,即能享受一應俱全的稅務服務:增值稅稅號注冊、增值稅申報、財務代表服務、英國/歐盟EORI號申請、賣家平臺的及時通知、免宣誓翻譯費用及各國家/地區要求的增值稅報告 ( 支持進口增值稅抵扣和進口增值稅遞延申報),助您歐洲稅務合規無憂!
您在賣家平臺注冊之后,稅務代理一般會在1-3個工作日與您聯系,開始稅號注冊/轉移流程,極大減少您的時間成本,助力專心運營!
當您提交申請稅號的相關材料后,最快可在一周內*取得稅號,即刻起步意大利的掘金之旅!
▲意大利稅號申請時長較短,1周*內即可獲得稅號
▲英國稅號和EORI的申請時長為8-14周*
▲法國稅號的申請時長為10-12周*
▲德國稅號的申請時長為12-16周*
*以上數據均來源于第三方稅務服務商截止于 2021 年6月提供的平均時效,不代表亞馬遜觀點,具體注冊時效建議您注冊前咨詢您的稅代并在注冊過程中和稅代保持溝通
目前已經有逾萬賣家選擇了靠譜便捷的亞馬遜增值稅整合服務,并已經體驗超過1年以上。亞馬遜增值稅整合服務,讓他們拓展歐洲業務更方便更安心!
亞馬遜增值稅整合服務不僅支持賣家歐洲7國可隨意選擇,更支持隨時轉入轉出。已經進入到線上申報的賣家,如果在某國不再需要申報增值稅,可隨時在賣家平臺申報頁面取消該國申報服務,不設限,不捆綁!
▲亞馬遜每月自動生成增值稅申報文件,賣家僅需通過賣家平臺即可迅速完成線上申報。
▲在每月的增值稅申報文件中,賣家可清楚看到哪些訂單被亞馬遜代扣代繳,哪些依然需要自己繳納增值稅。
▲亞馬遜整合了統一的歐洲申報期,賣家只需要在每個月4-7號登錄去檢查相關增值稅報告即可,可以最大程度上防止因歐洲各國不同申報截止日期而造成的漏報錯報。
注冊增值稅由稅務代理代勞,申報增值稅在賣家平臺上完成,最后適用的訂單再由亞馬遜代扣代繳增值稅,整個歐洲增值稅的流程,就都在同一平臺完成了,省去了線上線下來回的溝通成本,助力您輕松應對歐盟稅改!
亞馬遜增值稅整合服務除了能為您省心省力,最重要,還能省錢!!!
▲亞馬遜物流歐洲整合服務(Pan-EU):平均節省4000歐元!
注冊稅號后,在更多的歐洲國家使用亞馬遜物流歐洲整合服務,能讓賣家獲得更低的物流和倉儲成本,符合條件的賣家平均節省4000歐元。
▲亞馬遜物流配送網絡擴展計劃:每件立省0.35歐!
若您專注于德國市場,且已具備德國稅號,使用亞馬遜增值稅整合服務獲得波蘭和捷克稅號,就能加入亞馬遜物流配送網絡擴展計劃。您的庫存將被儲存在德國,波蘭和捷克共和國的亞馬遜運營中心。相較于只在德國儲存和處理,您將為每件商品節省0.35歐的配送費用。
第一步:
登錄歐洲站賣家平臺 – 數據報告 – 管理我的增值稅
第二步:
確認企業信息 – 選擇需要服務的國家,并確認費用 – 選擇想要的稅務代理
第三步:
留下您的聯系方式
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/ref=visabenefit_wc#/welcome
Q1 使用亞馬遜增值稅整合服務的費用具體是怎樣的?
▲稅號注冊費用:50歐元/國(一次性收取)
▲申報費用可低至33歐元/月(按月收取,具體費用取決于您選擇的國家)
?您可以復制以下鏈接至瀏覽器,了解更多收費信息?
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-services/vat-fees?
Q2 我已經在進行線上申報,但想取消其中某一國/幾國的服務,具體在哪里操作?
如果您已經獲取稅號并開始線上申報(賣家平臺頁面出現當期申報賬單),就可以通過以下路徑在賣家平臺的申報頁面取消該國申請服務:
數據報告 – 申報增值稅 – 常見問題
?點擊查看大圖?
Q3 我還是新手賣家,如何快速了解歐洲增值稅?
您可以點擊視頻,快速學習歐洲增值稅知識?
Q4 歐盟增值稅代扣代繳,是否意味著我不需要申報,可以退出亞馬遜增值稅整合服務了?
并不是,您仍需按照要求完成申報工作。對于已被亞馬遜代扣代繳的B2C訂單,申報不含增值稅的凈價值即可,雖然無需繳納稅金,但仍需完成申報的操作,確保稅務流程合規。這意味您使用亞馬遜增值稅整合服務進行申報并不受影響,也無需退出。對于未被亞馬遜代扣代繳訂單(例如:B2B訂單),您也需定期申報繳納增值稅。
Q5 歐盟稅改后,我需要自己注冊IOSS嗎?
看情況。
▲亞馬遜的IOSS編號無需您注冊。對于符合條件的訂單,即歐盟境外自發貨,單筆B2C訂單貨件價值不超過150歐元,且被亞馬遜代扣代繳。在您確認實際發貨地址為非歐盟國家(例如:中國)后,亞馬遜的IOSS編號可以在訂單詳情頁面查詢到。
▲如果您在歐洲自建網站進行銷售,即未通過亞馬遜商城進行銷售也未被亞馬遜代扣代繳,可能需要自行注冊IOSS,詳情請咨詢您的稅務代理。
Q6 對于其他渠道的銷售但是由亞馬遜完成配送(多渠道訂單),我能否使用亞馬遜的IOSS編號呢?
不能。亞馬遜只負責代扣代繳您在亞馬遜商城的銷售,并且對于符合條件的訂單會在訂單詳情頁提供亞馬遜IOSS編號。
其他渠道(非亞馬遜商城)的銷售不得使用亞馬遜IOSS編號,如需為此類銷售提供IOSS信息,請咨詢您的稅務代理。
?請注意!根據“亞馬遜服務歐洲商業解決方案協議和適用的計劃政策”,任何濫用亞馬遜 IOSS 編號的行為都將被暫停或終止銷售權限。
Q7 我從中國自發貨的訂單,為什么訂單詳情沒有顯示亞馬遜IOSS編號?
請您檢查確認以下幾點:
▲檢查確認該筆訂單是B2C訂單;
▲檢查確認該筆訂單貨件價值不超過150歐元;
▲檢查確認您的實際發貨地址為非歐盟國家(例如:中國)
▲檢查確認該筆訂單被亞馬遜代扣代繳,即訂單詳情頁看到“MarketPlaceFacilitator”標識。
滿足上述條件的訂單,由亞馬遜代扣代繳,才會顯示IOSS編號。請您嘗試刷新頁面。
Q8 已被亞馬遜代扣代繳的B2C訂單,我需要開發票嗎?
不用。如果您在賣家平臺上確認訂單時在“訂單詳情”頁面上看到“MarketPlaceFacilitator”標識,則表明此訂單會被亞馬遜代扣代繳。在這種情況下亞馬遜負責開具相應的增值稅發票,您能夠從賣家平臺“管理訂單“下載兩張單獨的發票:
1 您與亞馬遜之間用于報稅的發票
2 亞馬遜開具給買家的增值稅發票
?您可以復制以下鏈接至瀏覽器查看訂單詳情,并管理訂單?
https://sellercentral-europe.amazon.com/orders-v3/
Q9 7月1日后,我在上傳稅號時,有什么需要注意的嗎?
▲上傳稅號時,需選擇有【注冊地址】標志的地址
?點擊查看大圖?
▲上傳德國稅號時,僅填寫DE開頭的歐盟稅號即可,無需填寫16稅號,無需上傳任何證書
▲上傳西班牙本國稅號時,請以N000000的格式上傳,請勿以ESN00000的格式上傳
▲上傳意大利稅號時,做為中國賣家,以下信息無需填寫:
?點擊查看大圖?
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