跨境VAT稅費是怎么計算的?
最近幾年以來,跨境VAT已經成為跨境電商一直關注的話題,其中如何盤算VAT稅費是大家最關懷的問題,今天就為大家簡略的介紹一下這個問題。也愿望對大家能夠有所贊助。
依據歐洲的法律規定的內容,增值稅的更低尺度的稅率為15%,更低的減征稅率是5%,但是依據不同的國度以及商品類型的不同,實際征收的稅率也有所不同,比如說,目前英國的增值稅的尺度稅率為20%。
一般現行的稅率為20%左右,VAT其實就是指的是增值稅率。增值稅就相當于商品出售之后的利得稅。如果你想做跨境電商,做的還是歐洲的市場,你須要依照請求注冊當地的增值稅稅號。當賣家申請了稅號之后,則須要依照自己實際的出售數額并且在法律所規定的時光之內申報納稅。
拿英國稅務部門做一個簡略的例子來解釋一下。一種方法是通過英國稅務部門的在線官方操作體系自我申報。第二種則是通過開發的正式會計來操作。依照英國的稅務規定,每一個運營的賬號都必需有增值稅的稅號,而且還都是唯一的,賣家應當及時自己去申請增值稅的稅號。如果要進行貨物的寄存,那賣家就應當及時登記當地增值稅稅號。如果賣家沒有申請增值稅的稅號,還沒有及時申請納稅,那就有會受到比擬嚴格的處分。比如說:要征收應當繳納稅款之外的罰金,還有利息以及滯納金等等。若是賣家還是不實行上述規定,該國的稅務部門還有可能會把問題反應給平臺,平臺也會對商家采用必定的限制手腕,甚至是制止進行出售等。
可以說,增值稅已經是跨境電商一個非常主要的組成。作為賣家我們應當做的就是遵照平臺所規定的各項規章制度,也只有如此能力夠長足的進行發展。愿望上面的內容對你能夠有所贊助。
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