歐洲VAT有哪些辦法可以合規避稅嗎?
跨境電商市場越來越飽和,競爭越來越劇烈,利潤也越來越薄。作為跨境電商,無論是入駐亞馬遜還是易趣等平臺,商品的運輸和倉儲都是一個偉大的成本。貨物清關必需繳納關稅,貨物售出后應繳納20%的增值稅。稅收成本如此之高,使得跨境電商賣家的生存似乎面臨艱苦。在這種情形下,歐洲VAT有哪些方法可以合規避稅嗎?
在這種兩難地步下,除了優化經營、下降成本外,最主要的是制訂正式合理的稅收優化計劃,下降稅收成本。也就是說,依據你的實際情形,你應當定制一套合理的避稅計劃。它可以在稅法規定的規模內,合理、合法、合法地減輕稅收累贅。
比如一家店一年能賣出300萬元,以英國20%的尺度稅率為例,依照出售增值稅={最終出售額/(1+稅率)}*稅率的盤算公式,在不斟酌其他因素的情形下,可能須要繳納50萬的出售增值稅;
但如果將listing分成幾家門店購置,每家店年出售額掌握在15萬英鎊以內,所有門店申請低稅率申報。依據相干規定,低稅率的第一年稅率為6.5%,那么你第一年繳納的增值稅增值稅只有18.3萬,第二年只有20.9萬,比本來的50萬少了一半多。
當然,除了靈巧應用稅法規矩外,服從避稅還須要對企業的實際情形有充足的懂得。這不是一個簡略的公式盤算。例如,上面的例子顯示增值稅出售稅少了一半以上,但多家門店注冊會增長增值稅注冊成本。此外,低稅率的進口環節增值稅不能退、減,這就增長了進口環節增值稅。
聯合全局,制訂了完美的合規避稅計劃。為了使賣方的實際出售情形更具針對性,實現稅收優化,須要經驗豐碩、精通歐洲稅法的會計師進行操作。為了確保計劃的更佳化和風險最小化,建議咨詢歐洲正規會計師事務所。
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