跨境電商是近年來的熱點行業,但與國內市場的電商不同。思考到海外財稅的繁瑣性和專業性,賣方企業不了解海外財稅,可能導致少收、遲收、多收,導致虛偽和不必要的稅收成本。那么跨境電...
跨境電商是近年來的熱點行業,但與國內市場的電商不同。思考到海外財稅的繁瑣性和專業性,賣方企業不了解海外財稅,可能導致少收、遲收、多收,導致虛偽和不必要的稅收成本。那么跨境電商應當繳納那些稅呢?
稅收是影響企業利潤的重要因素之一。企業可以了解業務中涉及的基本稅務知識,并提前制訂計劃。可以下降很多稅收成本。讓我們向您簡要介紹幾種跨境電商必需了解的稅種。
一、進口關稅
作為一種出口跨境電商,它需要銷往不同的市場,另一項不可避免的稅收是關稅。不同 和不同商品采取的進口關稅稅率不同。因此,跨境電商企業在進行海外出售時,應親密關注各國進口關稅的具體政策和變更,盡量從已簽訂自由貿易協議的 購置商品。
二、增值稅
進口環節增值稅是指在進口環節征收和繳納的增值稅,屬于流轉稅。對于跨境電商來說,增值稅基本上反應在商品的定價上,消費者是增值稅的更終接收者。因此,對于這一部分,企業需要關注不同市場的政策,及時合理地調整商品價錢。
三、流轉稅
增值稅是商品售出后需要繳納的一種稅。增值稅是依據貨物包含應稅勞務流通中發生的增值額征收的流轉稅。從稅收盤算原則來看,增值稅是對商品生產、流通和勞務等多個環節的商品增值或增值征收的流轉稅。實行額外的價錢稅,即由消費者承擔。只有在有增值的情形下能力征稅。如果沒有增值稅,就不會征稅。
四、所得稅
公司稅一般分為企業所得稅和個人所得稅。它是依據企業實際經營的利潤,乘以不同的所得稅稅率,進行納稅。電子商務賣家需要在目的國或母國支付恰當的所得稅稅率,這取決于主體的性質,如企業或個人。
以上是跨境電商常見的所繳納的稅種。
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