任何一個國家對稅收都是非常重視的,一旦發(fā)現(xiàn)你有逃稅、漏稅行為,一定會進行嚴厲的處罰。
其實“亞馬遜跨境電商在美國需要繳納什么稅?”是非常重要的,你選擇在國外經(jīng)營店鋪買東西,那么對繳納各種商品稅的政策一定要十分清楚,任何一個國家對稅收都是非常重視的,一旦發(fā)現(xiàn)你有逃稅、漏稅等等行為,就一定會對你進行嚴厲的處罰,甚至會不允許你在該國繼續(xù)經(jīng)營店鋪,這個對你做跨境電商是毀滅性打擊,所以我們在做跨境電商之前,一定要詳細去了解一些相關的政策。
亞馬遜跨境電商在美國需要繳納什么稅
1.FederalCorporation Income Tax:聯(lián)邦政府公司所得稅;征收率為15~35%;一年報一次。
2.StateCorporation In come Tax:州公司所得稅;征收率為4.5~12%,幾個州為0%。
3.Local IncomeTax:地區(qū)公司所得稅。
4.Sales Tax:銷售稅;顧客付款,電商代收代交社保;征收率為5.4~12%,幾個州為0%(比如:OR、DE、NH、MT)。
5.Payroll Tax:工資稅;從聘員薪水中扣,電子商務公司代收代繳。
6.BusinesPrivilege Tax:商業(yè)服務權利稅;當?shù)卣杖 ?o:p>
什么情況下可以不收取Sales Tax?
1.如果一個中國Amazon賣家,完全FBM從中國送貨,那顯而易見是不會構成Nexus的,當然無需替任何州收SalesTax。如果這個中國賣家在PA(賓夕法尼亞州)設定了一個海外倉儲并從這一海外倉儲派送,該中國賣家就在PA組成了Nexus,必須向來源于PA的訂單(消費者)收取SalesTax,但是無需向來源于別的州的訂單(消費者)收取,由于在其他州沒有組成Nexus。
2.跨境電子商務包含英國電子商務,只需要在組成Nexus的一兩個州代辦SalesTax乃至不用代辦(徹底從中國送貨)。如果某電子商務只在一個州有Nexus,該電子商務一年有一萬個訂單,50個州均值每一個州200個訂單,那么就只有這200個訂單需要收取SalesTax,另外9800個訂單是無需交納銷售稅的。
亞馬遜跨境電商在美國需要繳納什么稅
如何操作與實施Sales Tax?
1、中國公司需要填寫Form SS-4并向聯(lián)邦政府申請公司稅號EIN。
2、憑EIN,到每一個構成Nexus的州注冊并申請銷售稅許可證。
3、在賣家賬號里做相應的Sales Tax設置,Amazon系統(tǒng)會在消費者下單時自動計算并收取Sales Tax。
4、Amazon每14天把賣家的貨款和SalesTax一同打到賣家提供的銀行賬號。
5、賣家按月度,季度或者半年度,將代收銷售稅上繳各州稅局。
Sales Tax跟公司的注冊國沒有關系,無論是你中國公司還是美國公司,只要你構成了Nexus,你就得替州稅局收稅。
注:Nexus翻譯成中文就是“充分的實體存在”。簡單說就是電商公司如果在美國一個州沒有“充分的實體存在”,就不構成Nexus,就不需要替該州政府收取Sales Tax。
亞馬遜跨境電商在美國需要繳納什么稅大家都知道了吧,繳稅的問題是非常重要的,不要認為自己是做網(wǎng)上銷售的就能逃稅,該交的稅一定要交全,我們只有合法經(jīng)營才能把跨境電商做好,也不需要自己的店鋪會t突然出現(xiàn)問題,這樣賺的錢才能安穩(wěn),不要貪一些便宜和耍一些小技巧。
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