亞馬遜歐洲5國vat如何注冊以及常見疑惑解答,滿滿干貨!
去年開端,亞馬遜歐洲5國vat就一直是跨境電商圈的熱議話題,特殊是在英國站和德國站賣家相繼被撤消出售權后,圈子里人心惶惶,就怕一覺悟來賬號就消逝了!其實VAT發展至今,已不僅僅是稅務問題,歐洲站賣家應將精神聚焦在賬號布局上。
據最新資訊,《2018 英國財政法案》預計于 2018 年 3 月前正式成為法律,該法案可能會對 Amazon.co.uk 上的賣家發生影響。此法案規定,如果在英國儲存商品的非英國企業不符合英國增值稅注冊請求,則所有在線商城發明之后須阻攔該企業在商城中出售商品。亞馬遜歐洲5國vat稅率一般為:英國:20%;法國:20%;意大利:22%;德國:19%;西班牙:21%;英國VAT增值稅有三種:20% 的尺度稅率(實用于絕大多數商品和服務)5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等)0% 的稅率(實用于極個別情形)
02、誤區掃盲:有些賣家以為,在原有不高的利潤基本上直接繳納營業額的20%作為VAT過于昂揚,從而以為進駐歐洲站最終無利可圖。其實,這是毛病的意見。VAT并非由公司繳納,而是由最終購置者繳納。公司只是代為收繳,統一上交。03、VAT算法:以英國為例,總的稅金成本是按20%來征(按stand rate來算),這個稅分為兩個部分來征,一部分是入關時海關征收的進口VAT,另一部分就是出售時向花費者征收的出售VAT。進口VAT = (申報貨值+duty+freight)*20%出售VAT =售價/(1+20%) *20% (售價是含稅的情形)實際應繳納的稅金=出售VAT - 進口VAT注:對中國的電商賣家來說,英國的VAT大體上分為兩種稅率,一種是flat rate (7.5%),一種是stand rate (20%),對于這兩種稅率,小編這里為大家作一下解釋:Flat rate 相當于國內的小范圍納稅人,跟國內小范圍納稅人一樣也是有限制的,對于年出售額小于15萬英鎊的賣家可以申請flat rate,稅率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。Stand rate就和我們國內的一般納稅人差不多,也有必定尺度,對于年出售額超過15萬英鎊的賣家,申請注冊VAT時要選擇stand rate,也就是20%的稅率。
二、VAT注冊
亞馬遜歐洲5國vat,英國事主站點,后臺還有德、法、意、西四個國度的站點可以切換,對賣家來說,這幾個站點又是相互關聯的,如果其中一個站點被查出稅務問題,其他國度的站點也有很大可能受到影響,一榮俱榮,一損俱損。歐洲五國VAT稅號也各自獨立,申請、申報的方法及賬號評估、補稅制度等也各不雷同。當然,并不是每個國度的VAT都需注冊。你的商品要賣往哪個國度,就須要注冊哪個國度的VAT,每個國度的VAT不可通用。1.英國VAT申請需供給以下資料:(1)中國大陸(或香港)個人申請英國VAT稅號:a.證明文件必需供給:公司營業執照(或個體戶營業執照)。至少供給以下其中一項:身份證、護照至少供給以下任意兩項(更好三項):戶口本(本人頁)、駕駛證、結婚證、未婚證、出身證明、醫院病歷、員工證、房產證、房屋租賃合同、信譽卡賬單、銀行卡賬單。b.根本商業信息:我們將在__出售__產品。(中英文皆可)三、亞馬遜歐洲5國VAT問答
Q1.如果做英國站就須要注冊VAT嗎?是否做自發貨就不須要注冊VAT?(1) 一般情形下,按規定要做海外倉或FBA按規定就要注冊VAT;(2) 如果國內直接小包發貨的一年累計出售額超過8萬英鎊也是須要注冊VAT并繳稅的。
Q2. 自發貨單票發貨金額超過15英鎊/22歐也會被供給VAT嗎?依據歐盟的規定,貨值低于15英鎊和22歐元的貨物入關時,免交VAT,并非單筆出售低于這個金額就免稅,這種出售方法往往是已經網絡上完成出售的訂單郵寄并通關。
Q3.英國VAT如何做賬可以少繳稅?稅款怎么支付?(1)一般按規定凡是從英國倉發出的包含發去其它歐盟國度的都要申報給稅局并繳稅的,具體要怎么申報還是取決于賣家自己;(2)賣家可以直接匯給英國稅局賬戶,而且任意國內銀行任何賬號都可以,只要有境外匯款業務。
Q4. VAT賬號下來了是不是現在就要把VAT填入后臺,還是可以等一段時光?。刻钊牒笈_后是不是就要啟動包稅了?發貨也要用自己的稅號了?(1)這個是須要填寫的,一旦英國VAT注冊下來,無論是否營業,每個季度都必需做申報;(2)如果VAT注冊下來是要用自己的VAT清關走貨,而且也要申報所有從英國本地發貨給花費者的出售情形的。
Q5.如果現在正在注冊英國站的VAT,是等VAT下來再發FBA,還是可以先發FBA,等注冊下來再弄呢?如果沒有注冊VAT的話是不能發貨, 那可以先暫時期用貨代的VAT嗎?一般按規定是要先注冊VAT后再發貨的,如果暫用貨代的VAT,后續有必定的風險。
Q6. 如果目前是剛注冊的歐洲站,不盤算做英國站,是直接做德國站,還沒注冊德國的VAT,能否直接發FBA到德國?還是德國可以10W歐的限制再注冊VAT?(1)按規定要做海外倉或FBA就要注冊VAT的,無論出售額多少;(2)如果是直發德國的話,按規定是要注冊德國VAT的。
Q7. 找貨代公司處置還須要額外注冊VAT嗎?進口稅是否會退回?一般進口稅可直接用來抵扣增值稅,但是貨代公司一般是用他們自己的VAT,所以進口稅是不會退回到賣家手中的,而且并不能百分百保證應用貨代公司的VAT不出問題,究竟他的VAT是很多賣家通用,并不單單為你服務。所認為了安全起見,資金充分的賣家建議注冊屬于自己的VAT。
Q8. 注冊VAT之后我的商品定價須要修正嗎?當然得把稅收加進去,不加進去不會虧嗎?若有其他問題歡迎下方評論區留言或者點擊“瀏覽原文”接洽我們哦~總之,稅務合規已是大勢所趨。歐盟已經下定決心嚴查收緊,想做歐洲站的賣家小編建議還是盡早去申請亞馬遜歐洲5國vat,并盡快將對應自己賬號公司的VAT號綁定到后臺。究竟除了稅務問題,歐洲站還是很好做的,不要因為VAT就舍棄這片市場,因小失大不值得!
在此呢,還是建議大家,找專業的代理機構申請,因為:
①自己在網站上注冊,要越獄,網絡不穩固
②自己注冊沒有站點,清關會比擬麻煩
③不熟系過外的稅法知識,一旦涌現問題無法迅速專業的解決
④申請亞馬遜歐洲5國vat通常須要將預備好的資料上交到當地稅局,不過資料是要翻譯成當地國度的文字,并且在中國公證處進行公證,會比擬麻煩,所以一般不建議自己申報
⑤申報有期限限制,沒有專人在國外,容易錯過,后期補報很有哦可能要去到當地的稅務局,還要交罰金
而找專業的代理機構,他們在這歐盟都有站點以及稅法團隊,一旦涌現了什么稅法糾紛,都可以在第一時光替您解決,這樣可以省去不必要的麻煩,讓您后顧無憂
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