英國VAT可以在歐盟國家通用嗎英國VAT可以在歐盟國家通用嗎 英國VAT可以在歐盟國家通用嗎 答:不可以,歐盟國家的VAT都是獨立的,英國vat稅號只限于英國,不能使用到其他歐盟國家,因為每個國家vat稅務規定都各不相同。VAT每個國家的增值稅,就像中國增值稅不可能跟國外通用對接。 英國政府從2012年12月份針對......
英國VAT可以在歐盟國家通用嗎 答:不可以,歐盟國家的VAT都是獨立的,英國vat稅號只限于英國,不能使用到其他歐盟國家,因為每個國家vat稅務規定都各不相同。VAT每個國家的增值稅,就像中國增值稅不可能跟國外通用對接。
英國政府從2012年12月份針對所有跨境電商,無論銷售金額多少,銷售時貨物所在地在英國的海外商家必須注冊VAT,并上繳稅后稅, 貨物若是從英國發出,也都必須申請VAT號碼。
英國VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,指在英國銷售貨物或者提供服務,或將貨物從境外進口到英國境內,商家代稅局(HMRC)向消費者收取的稅金。
VAT增值適用于各平臺(eBay、Amazon等)所有使用海外倉儲的商家們,即便您使用的海外倉儲服務是由第三方物流公司,也從未在英國當地開設公室或者聘用當地員工,但您的產品是從英國境內發貨并完成交易的。
作為使用海外倉儲的賣家,會在兩個環節使用到VAT號碼,分別對應進口稅和VAT銷售增值稅。這是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到歐盟時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。
1.當進口稅與銷售稅繳納使用同一個VAT稅號時,進口增值稅部分可退回。因為增值稅僅針對增值部分繳稅。
2.當同一個平臺有多個帳號并同時綁定同一個VAT稅號時,將產生帳號關聯的風險。
進口稅金=關稅+進口增值稅 關稅=貨物申報價值*關稅稅率
進口增值稅=(申報貨值+頭程運費+關稅)*增值稅率 銷售增值稅=銷售增值部分*增值稅率
VAT增值稅的稅率(三種稅率):
20% 的標準稅率(適用于絕大多數商品和服務) 5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽 油等)
0% 的稅率(適用于極個別情況)
商家在采用英國倉儲服務開展跨境電商業務,可以選擇在英國注冊成立公司,以該公司申請注冊VAT. 亦可以以境外商業機構或者個人名義申請注冊英國VAT, 就其在英國銷售貨物或提供勞務進行申報及繳納稅金。
1、在英國注冊公司,注冊VAT, 開具銀行賬戶。
優勢:商家在平臺上收取的英鎊可直接提現至當地銀行賬戶;正規化運作,提高品牌知名度及公司信用。
劣勢:成本費用增加,涉及運營成本(辦公費用、人工費用)、會計稅務服務(賬務記錄、稅務申報以及公司年檢)
2、以非英國商業機構注冊VAT
優勢:成本費用簡單,無需專人在英國,當地運營成本低,無需提供會計報表,無需進行公司年檢。
劣勢:品牌效應不及當地注冊公司,業務發展壯大之后亦可能受限。
答:第一判斷標準,就是看你在當地有沒有庫存(海外倉儲庫存),所以只要在當地有庫存,就需要分別注冊當地的VAT。因此在布局海外倉儲時,先核算下配快遞成本與報稅成本,權衡過后再發貨,同時發貨前最好先注冊好當地的VAT, 不要抱著查到再說的僥幸心理。另外一點就是看申報閾值,這個值不同國家都不一樣,但是這一點的前提是要先有了英國的VAT,用英國VAT進行申報,這個閾值下面會講到。
另外如果全部只做國內自發貨的賣家,暫時是不用注冊VAT稅號的。
對于中小賣家來說,還是建議先只做英國站,這樣就只需要注冊英國的稅號即可。
其他國家的訂單銷售稅,用英國稅號繳納,前提是,你得滿足歐洲遠程銷售稅的限額:
德國是一年不超過10萬歐
其他國家是一年不超過3.5萬歐
這個限額對于絕大部分的中小賣家是夠用的。
答:大部分的老賬號如果還沒有綁定英國VAT,那賬號應該已經被凍結了,同時極有可能觸發其他五國審查。查下郵箱,你會找到亞馬遜的郵件并且告知了你應該在那些國家注冊增值稅。針對這種情況,那就只能去開VAT。
如果英國站已經提交了VAT,但是德國站被查,同樣也會導致其他站點被封。時至今日,做歐洲站要想繞過增值稅是不可能的,唯一能操作的就是回到第一點,關閉泛歐計劃只在英國站備貨,當然這個操作跟你的整體布局有關,如果非要在其他站點備貨,VAT的成本一定要核算進去。
就以上的這兩個點來說,對于賣家們的亞馬遜英國 vat注冊問題是十分重要的,請賣家們一定謹記哦~有更多的問題也歡迎賣家們到特訊進行咨詢。
為了安全起見,對于歐洲站的運營賣家,有以下幾方面的建議:
第一、踏踏實實的,注冊英國、德國的VAT稅號,按實際銷售情況申報和納稅;
第二、注冊英國的VAT稅號,只做英國、法國、意大利和西班牙,不做德國站,繞開德國VAT;
第三、不注冊任何國家的VAT稅號,利用當前法國、意大利和西班牙沒有強制要求VAT的條件,只做這三個站,遠離英國和德國;
第四、采用自發貨的方式運營,不注冊VAT,只做法國、意大利和西班牙。
總而言之,只要你在亞馬遜德國站銷售產品都需要注冊vat;只要你在亞馬遜英國站銷售產品都需要繳納vat。
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