跨境電商的從業(yè)者想要運營的好,不僅要理解當(dāng)?shù)刭I家的花費習(xí)慣,還需要對當(dāng)?shù)氐亩愂涨樾瘟耸煊谛模@樣才可以在平臺經(jīng)營好自己的商鋪。相信英國站的商家都應(yīng)當(dāng)對英國VAT增值稅有必定的理...
跨境電商的從業(yè)者想要運營的好,不僅要了解當(dāng)?shù)刭I家的消費習(xí)慣,還需要對當(dāng)?shù)氐亩愂涨樾瘟耸煊谛模@樣才可以在平臺經(jīng)營好自己的商鋪。
相信英國站的商家都應(yīng)當(dāng)對英國VAT增值稅有必定的了解,英國VAT是ValueAddedTax的簡稱,這是歐盟 廣泛的售后增值稅,雖然現(xiàn)在英國脫歐但是這項稅收仍然是存在的。對于新手賣家或者不是特殊了解的賣家,如果對這方面存在困惑,不妨一起來看看吧。
英國Vat增值稅,也就是產(chǎn)品售價后需要征收的售價利潤率,不同品類的產(chǎn)品收取的Vat增值稅率存在必定的差異,但是絕大數(shù)的產(chǎn)品都是依照產(chǎn)品售價的20%的稅率收取的。
那么商家應(yīng)當(dāng)如何繳納英國Vat增值稅呢?
依據(jù)英國稅務(wù)部門的規(guī)定,商家繳納vat增值稅時可以通過兩種方法申請繳稅和退稅。一是在英國稅務(wù)部門官方在線網(wǎng)站操作體系內(nèi)進(jìn)行申報;另外,可以找專業(yè)的機構(gòu)指定正規(guī)會計師代為操作。
在實際運營中,大部分的買家應(yīng)當(dāng)很早就申請b并綁定了Vat稅號,但部分的買家為了成本思考,或者受不專業(yè)稅務(wù)代理機構(gòu)的誤導(dǎo),會存在低申報或者從來沒有申報的情形。這樣做如果一旦被稅務(wù)部門在審核時發(fā)覺,不僅需要不償所欠的稅款,同時可能還會依據(jù)漏繳稅款金額的大小處于必定的罰款。
對于剛注冊賬號的新手賣家,剛開端出售基本上不會存在逃稅漏稅的污點記錄,商家只需要依據(jù)英國vat增值稅繳納的規(guī)定,再依照上面提到的申報渠道,每季度按時申報繳納稅款即可。而已經(jīng)運營一段時間的老帳號用戶,依照英國稅務(wù)法的規(guī)定,是需要補齊Vat稅號之前沒有申報而欠下的稅額的。
以上就是商家繳納vat增值稅時需要注意的問題,總的說在任何處所展開貿(mào)易活動時是需要遵照當(dāng)?shù)氐姆杉耙?guī)定,這樣在日常的運營中能力避免不必要的問題發(fā)生。
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