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英國vat注冊報稅干貨匯總,全面帶你了解英國VAT注冊報稅!-ESG跨境

英國vat注冊報稅干貨匯總,全面帶你了解英國VAT注冊報稅!

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2021-05-31
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英國vat注冊報稅干貨匯總,全面帶你了解英國VAT注冊報稅!

已經在英國應用FBA和海外倉售賣的賣家,必需于2018年6月30日前進行英國VAT注冊報稅!在2018年4月1日后開端售賣的新賣家,必需于2018年9月30號前 進行英國VAT注冊報稅!逾期不注冊的賣家會導致從應該注冊的月份開端每個月500英鎊的罰款,該罰款是可以累積的!更嚴重的是,到2019年4月還未注冊VAT的賣家會罰款10000英鎊,追究刑事義務并消除出英國市場!賣家進行英國VAT注冊報稅已經上升為英國法案,應該引起賣家的足夠看重!

英國VAT注冊報稅之注冊匯總

流程

1.簽署委托服務協定書和填寫注冊申請表格; 2.提交公司或個人證件材質及申請表格:個人身份證或護照掃描件、營業執照掃描件、其它地址證明材質(詳情請見備忘清單); 3.開端申請,申請時光視乎提交的材質和英國稅局的效力,一般為2-3周,最快10天; 4.HMRC接到申請文件之后反饋Reference NO.(受理號) 5.HMRC 審批:資料提交給HMRC后,可能需配合提交額外信息。比如供給銀行賬號、網站、出售產品等 6.獲得VAT證書文件及EORI號;

資料:

一、證明文件

1、供給:公司營業執照(或個體戶營業執照)

2、供給申請人(不必定是法人):身份證,護照(如有)

3、至少供給申請人以下任意兩項:戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證,出身證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信譽卡賬單,銀行卡賬單,用水賬單,用電賬單,天然氣賬單。

注:請將須要提交的文件掃描或拍照。

二、根本商業信息

1、公司英文名稱(建議跟電商平臺一致)

2、經營模式: Amazon 平臺 英國站出售

3、商品類型:led light, lunch bag

4、英國本地(FBA或其它英國本地倉發貨)開端出售日期: 11/07/2018 (格局dd/mm/yyyy)

5、預計年營業額(英鎊):7萬英鎊以下(如填寫的預計年營業額是15萬英鎊或以下的,將默認申請FRS低稅率,低稅率一般是7.5%)

條件:

英國VAT注冊條件 亞馬遜英國站賣家如符合以下規定的任何一條,那么英國稅局就會請求其進行英國VAT注冊。

1. 公司注冊地為英國 (1)貨物寄存在英國; (2)產品出售給英國的花費者; (3)出售額超過英國規定的85,000英鎊的增值稅門檻。

2. 公司注冊地為其他歐盟成員國 (1)貨物寄存在英國; (2)產品出售給英國的花費者; (3)出售額超過英國規定的70,000英鎊的增值稅門檻。

3. 公司注冊地為歐盟以外的國度 (1)將在英國寄存的商品銷售給位于歐盟的客戶。

英國VAT注冊報稅之報稅

如何繳納VAT增值稅?

VAT稅號注冊后,有兩種門路申請退稅(進口增值稅)和繳稅(出售稅VAT):

1、應用英國稅務部門的官方在線操作體系自行申報;

2、指定正規會計師代為操作。 由于歐洲稅務申報須要非常專業的稅務知識以及外語才能,所以我們建議客戶委托專業的會計師幫您做稅務申報。 注:VAT稅號申請通過后,請務必要進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如果客戶不依法進行VAT稅務申報,造成VAT稅號被凍結或其他法律義務都由客戶自己承擔。

賣家不繳納增值稅會有什么效果?

1、存在逃稅行動。補繳另加罰金,賬號可能受限或被封。

2、無法享受進口增值退稅。貨物進關時可能會被海關扣押。

英國VAT稅率、盤算辦法

1、VAT稅率

稅率分類 尺度稅率VAT:20% (實用任何時代的賣家) Flat VAT:7.5% (首年6.5%,實用剛起步賣家,出售額不大的)

2、 具體算法 :

進口增值稅(IMPORT VAT)=(申報貨值+頭程運費 +進口關稅)*VAT費率(20%)

進口關稅 =申報貨值 X商品稅率 出售增值稅(SALES VAT)=最終出售價錢/ 6

實際繳納VAT(增值稅)=出售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)

通常出售稅VAT是指貨物賣出后,要上繳的售后稅。 案例解釋 假設某款耳機賣家正發往英國,數目為200個,申報價值 20 英鎊/個。那么,這些耳機總的申報貨值為4000英鎊,頭程運費共500英鎊,耳機的關稅稅率10%。在亞馬遜的最終出售價錢為100英鎊/個。那么,賣家當季實際須要繳納多少增值稅? 進口VAT盤算 關稅: 關稅=申報貨值 X商品關稅稅率 = 4000*10% = 400英鎊 進口增值稅(IMPORT VAT): IMPORT VAT=(申報貨值 + 頭程運費 +關稅)X 20% =(4000+500+400)X 20% = 980英鎊 耳機全體售出: 全體售出則出售額為24,000英鎊,出售增值稅為 24,000÷6=4000英鎊, 應繳VAT(增值稅)為4000-980=3020英鎊 耳機只售出一部分: 比如只售出120個,那么出售額為12000英鎊,出售增值稅為12000÷6=2000英鎊,應繳VAT(增值稅)為2000-980= 1020英鎊。

英國VAT罰款

如果英國增值稅申報表存在誤報或延遲填寫,外國公司可能會受到處分。未能注冊增值稅(未能在注冊增值稅的30天內通知HMRC)將觸發高達100%的增值稅罰款,該增值稅將在未注冊的交易期間到期。對提交增值稅申報表失敗或延遲的處分采用HMRC規定的附加費的情勢,盤算為未繳納增值稅的百分比(最多15%)。此外,不準確或不精確的退貨也會受到罰款,以附加費的情勢盤算,按收入喪失的百分比(最多100%)盤算。

長期計劃、合法經營。在我們看來,賣家盡量遵守平臺請求,尤其是亞馬遜英國站的賣家,不能抱有僥幸心理。 近期不論是英國參議院還是稅局,雙方都在對平臺施壓,而平臺一定也會加大力度,做出相應舉動(業內有不少百萬大號被封)。在此呢,還是建議大家找專業的第三方稅務代理機構協助,因為自己注冊很容易涌現以下風險及弊病:

1)沒有歐洲本地的稅務地址
2)往來的信件很慢
3)可能無法收到C79文件,無法進行進口VAT的抵扣申請
4)在VAT注冊下來后臺填稅務地址,據一些自主申請的客戶反應,填的中國地址往往無法審核勝利
5)后續申報不專業,涌現稅務問題,往往罰金就上1000英鎊。


特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與ESG跨境電商聯系。

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